글로벌셀러 세무사, 일반 세무사와 다른 점이 뭔가요?
세무법인 엑스퍼트
- 작성일2026년 06월 25일

안녕하세요.
세무법인 엑스퍼트 강남점
전자상거래 전문 강효정 세무사입니다.
글로벌 판매를 시작한 대표님들께서 가장 먼저 부딪히는 고민입니다
"페이오니아 정산금액 그대로 신고하면 되는거 아닌가요?"
"해외 플랫폼은 복잡하다던데, 글로벌 셀러 전문 세무사는 뭐가 다른가요?"
특히 해외 플랫폼 매출이 처음 발생하며 대다수의 대표님들께서 이렇게 생각하십니다
아마존, 쇼피, 큐텐, 이베이 등 해외 플랫폼 판매는 단순 온라인 쇼핑몰이 아닌
외화거래, 수출구조, 영세율 적용이 동시에 적용되는 일반 업종과 다른 세무 영역입니다

글로벌셀러 세무가 일반 쇼핑몰과 다른 이유
글로벌셀러 매출은 국내 판매와 달리 수출거래로 판단됩니다
즉, 국내에서 10% 적용되는 부가세가 영세율(0%)로 적용됩니다
크게 보면 부가세, 소득세, 또는 법인세를 납부하게 되는데
글로벌 셀러는 부가세 신고 시 매입세액에 대한 환급세액만 있을 뿐
납부세액이 없습니다
다만, 사업자등록 시 반드시 일반과세자로 등록해야 환급을 받을 수 있으며, 간이과세자는 환급이 불가합니다
만약 간이과세자로 잘못 등록했다면 바로 포기신고를 진행해야하며
간이과세자로 매입한 금액은 소급해서 환급이 불가합니다

정산금액은 매출이 아닙니다
정산금액이 매출이라고 생각하시는 경우가 많습니다
하지만 이는 흔히 일어나는 실수입니다
아마존, 쇼피에서 입금되는 금액은 이미
- 플랫폼 수수료
- 광고비
- 물류비
- 해외부가세 등이 차감 된 금액입니다
하지만 세법상 매출은 소비자가 결제한 총 판매금액입니다
또한, 나라별로 환율을 제대로 반영해야하는데
쇼피는 여러 나라에서 판매하는 플랫폼이라 환율 적용이 중요합니다
아마존은 특히 창고로 보내는 수출신고 시 수출 실적으로 잡히기 때문에
매출이 과다하게 신고되는 것을 주의해야합니다
글로벌셀러가 실제로 가장 많이하는 실수
셀러분들 사이에서 흔하게 발생하는 실수가 있습니다
바로, 해외에서 발생한 매출이니까 신고를 하지 않아도 된다는 생각입니다
하지만 해외에서 발생한 매출이라도
국내 거주자는 전 세계 소득 신고 의무가 존재합니다
최근에는 국세청이 해외 플랫폼 데이터 분석을 강화하면서
글로벌셀러 관련 소명 요청이 빠르게 증가하는 추세입니다

왜 글로벌 셀러는 '전문세무사'가 필요할까요?
글로벌셀러 세무는 단순 기장이 아닙니다
아래 내용을 이해해야합니다
- 해외 플랫폼 정산 구조
- 수수료 구조
- 수출 부가세 규정
플랫폼에 따라 판매 전략이 다르듯이 세무도 마찬가지 입니다
수만가지의 업조이에서 발생하는 숨어있는 비용을
세무사라고 다 알 수 없으며, 플랫폼마다 발생하는 비용이 있습니다

글로벌 시장 전문 세무사 고민중이신가요?
글로벌 시장은 기회가 크지만
세금 구조는 국내 판매보다 훨씬 복잡합니다
많은 대표님들께서 매출이 커진 뒤 문제를 인식하지만
그때는 이미 불필요한 세금을 납부한 이후인 경우가 많습니다
사업규모가 커질수록 혼자 세무를 관리하기 어려워지며
회계처리 방식 하나가 수백만 원 차이를 만들기도 합니다
저희 세무법인 엑스퍼트 강남센터는 글로벌 셀러 사업자를 대상으로
- 해외 플랫폼 매출 구조 설계
- 영세율 환급 관리
- 글로벌셀러 맞춤 절세 전략
까지 전자상거래 흐름에 맞춰 전문적으로 지원하고 있습니다
글로벌 판매를 시작하셨다면
지금 신고 방식이 맞는 지 한 번 점검해보시는 것을 권해드립니다
매출이 커진 뒤 수정하는 것보다
처음부터 제대로 설계하는 것이 유리합니다
글로벌 셀러 세무 관련 고민이 있으시다면
세무법인 엑스퍼트 강남센터로 연락주세요
대표님의 현재 상황에 맞는 최선의 해결 방안을 안내해드리겠습니다
지금까지 전자상거래 전문, 강효정 세무사였습니다
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